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法規內容

法規名稱: 經濟部水利署檔案管理作業要點
公發布日: 民國 91 年 12 月 13 日
修正日期: 民國 107 年 02 月 22 日
發文字號: 經水秘字第10753035300號 函
法規體系: 經濟部水利署
立法理由:
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壹、總則
一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為執行檔案法及其相
    關子法規定, 健全檔案管理、促進檔案開放與運用,
    發揮檔案功能,特訂定本要點。
二、本署檔案管理,除依檔案法及其相關子法、文書及檔
    案管理電腦化作業規範(以下簡稱文檔規範)或其他法
    律規定外,依本要點規定辦理之。
貳、點收
三、歸檔案件以原件為原則;其有附件者,每一種以一份
    為限。
四、各業務組室承辦人員(以下簡稱承辦員)辦理歸檔時
    ,公文上如有附簽,應附於文件適當位置;附簽規格
    較小時,應以公文用紙襯貼,不得脫離原件。
五、案件辦畢歸檔時,應由承辦員依下列原則逐件編寫頁
    碼:
  (一)依文件產生日期之先後順序,晚者在上,早者在下
      ,依序於各頁右下角編寫頁碼。但雙面書寫或列印
      者,其背面頁碼應於左下角為之。
  (二)附件頁碼之編寫,除書籍型式或難以隨文裝訂者外
      ,應併同其本文連續為之。
六、承辦單位或文書單位應將辦畢案件於五日內逐件依序
    彙齊後,併同歸檔清單送交檔案管理單位歸檔。但下
    列物品,不得歸檔:
  (一)現金、有價證券及其他貴重物品。
  (二)司法訴訟有關物證。
  (三)流質、氣體、易燃品、管制物品或其他危及人身公
      共安全之物品。
  (四)易變質而不適長期保存之物品。
    以機關名義對內部單位行文及內部單位間行文,各受
    文單位辦畢後得不歸檔。
    第一項及第九點所稱辦畢案件,指依文書處理手冊或
    業務相關規定,完成發文、存查或其他辦結程序之案
    件。
七、機密檔案歸檔時,承辦員應使用機密檔案專用封套裝
    封,並於封面註明單位名稱、收發來文字號、案由或
    案名(案由或案名得以代碼或代名表示)、分類號、頁
    數、件數、附件數、案卷內文件起迄日期、保存年限
    、機密等級及保密期限或解密條件、封口加蓋印章或
    職名章後,送秘書室點收。
八、歸檔案件有下列情形之一者,秘書室應退回承辦單位
    或文書單位補正:
  (一)案件或其附件不全,或附件未經簽准而抽存者。
  (二)案件污損、內容不清楚或無法讀取者。
  (三)案件未經批准或漏判、漏印、漏發、漏會者。
  (四)案件未編列文(編)號或文(編)號有誤者。
  (五)案件未填註分類號或保存年限者。
  (六)案件未依規定編碼或頁碼編寫有誤者。
  (七)案件有二頁以上未蓋騎縫章者。
  (八)樣張或已作廢之契約憑證等文件,有漏蓋「樣張」
      或「註銷」字樣者。
  (九)案件未能以原件歸檔,且未經簽奉權責長官核准者。
九、辦畢案件有延後歸檔之必要者,應由承辦員簽請單位
    主管核准,並知會秘書室。
十、對於應歸檔而未歸檔之案件,檔案管理人員應定期辦
    理稽催;其經洽催三次仍未辦理時,應簽請權責長官
    處理。
十一、電子檔案經檔案管理人員確認蒐集內容並加附機關
      電子簽章後,得採系統權限控管或移至指定檔案儲
      存位置,進行點收管理。
十二、電子檔案依前點規定點收管理後,不得任意刪除或
      修改。
參、分類編案
十三、檔案分類,依其內容之業務性質分類、綱、目,再
      依案件之內容編立案名及案次號。
十四、秘書室應依檔案中央主管機關規定之期限,按時報
      送檔案目錄。
十五、秘書室應將檔案編目數量,按季作成統計表,陳報
      單位主管,作為績效評鑑之參考。
肆、整理、保管
十六、歸檔檔案(含機密檔案)之整理、保管、上架、附
      件管理、檔案清理、銷毀、移轉等作業,秘書室應
      依據檔案法及其相關子法規定執行之。
伍、機密檔案
十七、業務承辦單位應依有關法規之規定,主動辦理機密
      檔案之機密等級變更或解密事宜。
十八、機密檔案之複製,屬國家機密者,應經原核定機關
      或其上級機關有核定權責人員以書面授權或核准;
      屬一般公務機密者,除辦理該機密業務者外,應經
      單位主管以上人員核准,始得為之。
      複製時應註明原件之機密等級、保密期限或解密條
      件、複製品字樣及其份數;如有多份複製品,並應
      註記編號且應視同原件妥善保管;無需繼續使用時,
      應即銷毀。
十九、機密檔案未經解密,不得銷毀。但有機關檔案保存
      年限及銷毀辦法第十四條第一項所定情形者,不在
      此限。
陸、檢調
二十、借調檔案以與承辦業務有關者為限,應以案件或案
      卷為申請單位,由調案人填具調案單,並經單位主
      管核准後送秘書室調取。因業務需要借調非主管案
      件時,先經本單位主管核章後,送會業務承辦單位
      主管同意。
      借調之檔案係以電子方式儲存者,應依前項規定於
      公文線上簽核系統設定查閱權限。
二十一、檔案調閱採線上申請方式,於公文線上簽核系統
        申請為原則。
二十二、機關內部單位借調機密檔案,應填具調案單,並
        經業務承辦單位主管核准。但屬國家機密者,除
        辦理該機密事項業務者外,應經原核定機關或其
        上級機關有核定權責人員書面授權或核准。
        借調極機密以上等級者,應由調案人親自至秘書
        室簽收。
        機密檔案借出時,應注意其安全維護;必要時,
        得採取外加封套或機密檔案傳遞專用箱盒(袋)
        等防護措施。
二十三、機關間借調檔案,應備函提出請求,如非涉刑事
        偵查、司法審判或其他調查權限發動之一般案件
        ,由單位主管核准,其餘案件由機關首長或其授
        權人員核准後辦理;如為借調機密檔案,應經該
        機密核定機關首長或其授權人員核准後,始得提
        供。
二十四、有權調閱之機關,調用檔案時,應備函載明法律
        依據、調用目的及調用期間,請求提供。但其他
        法令另有規定者,不在此限。
二十五、借調檔案,應於領取日起一個月內歸還。屆期如
        需繼續使用,應於屆期前二日內提出展期申請,
        展期以一個月為限,經由單位主管核准後,始可
        延展借調期限。展期次數以三次為限,第三次展
        期屆滿後仍需使用檔案者,應先行歸還檔案,再
        辦理借調。
        前項借調檔案如為機密檔案,應經第二十二點第
        一項核准人員核准後,始可延展借調期限。
        借出之檔案如有必要,得隨時催還,惟屬依法調
        用者,則以其來函核准日期為限。
二十六、借調檔案以提供複製品為原則,如需攜出原件時
        應於調案單中 詳述理由,並依下列原則辦理:
  (一)已裝訂成卷且無法拆卷之檔案得整卷借出,並於調
      案單上註記卷數。
  (二)案卷檢出時,須核算件數及頁數,並記載於調案單
      上,且調案單須填註歸卷日期,檔管人員依日期稽
      催歸案。
  (三)借調之檔案原件應妥慎保管,不得遺失、轉借,或
      有拆散、污損、添註、塗改、更換、抽取、增加、
      圈點等破壞檔案原件或變更檔案原件內容之情事。
      違者應予議處,並負相關責任。
二十七、機密檔案歸還時,調案人應在機密檔案專用封套
        簽章或加蓋職名章後密封,並加註歸還日期。
        檔案管理人員應檢視封套是否密封,如未密封,
        應即通知調案人處理。
二十八、對於應歸還而未歸還之案件,檔案管理人員應定
        期辦理稽催;其經洽催三次仍不歸還時,應簽請
        權責長官處理。
二十九、機關人員調、離職時,人事室應知會秘書室,以
        查檢其檔案歸檔情形;如有借調檔案,應全部歸
        還,並不得轉借。
        前項借調檔案如屬依法調用或機關借調且未屆滿
        歸還期限者,應依相關規定列為職務移交事項。
柒、移轉、銷毀
三十、已屆保存年限之檔案,秘書室應製作檔案銷毀目錄
      ,送會業務承辦單位審核,如無延長保存之必要者
      ,檔案銷毀目錄經權責長官核准後,
      檔案管理人員應制定檔案銷毀計畫併同檔案銷毀目
      錄或併附檔案鑑定報告,層送上級機關彙整送交檔
      案中央主管機關審核。
三十一、執行檔案銷毀時,檔案管理人員應會同政風室派
        員全程監控銷毀。
三十二、永久保存之檔案,應於屆滿移轉年限之次年辦理
        檔案保存價值鑑定,並編製移轉檔案目錄,併同
        鑑定報告層送上級機關函送檔案中央主管機關審
        核。
捌、電子檔案管理
三十三、電子檔案:依文檔規範於公文線上簽核系統產出
        之非機密電子文件,且符合檔案法第二條第二款
        及檔案法施行細則第二條所界定之檔案,並以電
        子型態存放於磁性媒體及儲存設備內之資料檔。
三十四、為確保電子檔案之真實性、完整性及可用性,系
        統及儲存設備應具容錯功能,並具有備份、備援
        及營運持續之資訊與資料安全管理制度及檔案可
        讀及可用之驗證機制。
三十五、完成公文線上簽核產出之電子檔案,應於點收時
        確認其簽核電子檔所需載明資訊無誤,附加機關
        憑證電子簽章後,並以簽核電子檔產生電子檔案
        封裝檔。
三十六、完成數位化作業所產出之電子影音檔,應於匯入
        系統時確認其資料電子檔之完整性,附加機關憑
        證電子簽章後,產生電子檔案封裝檔。
三十七、機關每年至少應辦理一次電子檔案清查作業,清
        查結果發現有毀損、遺失、竄改等異常情形或應
        移轉(交)、銷毀、轉置及更新作業等需求時,應
        採取必要之處置措施。清查作業項目如下:
  (一)確認檔案數量,並檢視檔案版本及清查歷程紀錄。
  (二)抽樣讀取檔案,檢視檔案保存狀況。
  (三)採電子簽章者,抽驗其封裝檔之電子簽章、簽體及
      雜湊值等驗證資訊。
玖、資訊安全與稽核作業
三十八、電子檔案應定期執行本地機關端備份及距離三十
        公里以上之本機關
        異地備份,並檢視執行結果,確保檔案之可用性
        ,排除相關問題。
三十九、為確保公文線上簽核系統作業不中斷,應有熱備
        援機制之規劃與營運。
        電子檔案之儲存及其傳送過程得經加密處理,以
        確保其完整性及安全性。
四十、電子檔案保存時,應進行電子媒體之檢測與維護,
      確保電子媒體之安全;並應指派專人負責電子檔案
      軟硬體設施之維護、轉置、更新、模擬及封裝。
四十一、公文線上簽核系統應針對使用者權限範圍,訂定
        其電子檔案存取及系統作業功能權限,並以最小
        權限為原則,非業務權責範疇,不得審閱。
四十二、為使系統運作之正常以確保電子檔案之完整性,
        應定期辦理營運持續演練及驗證電子檔案之真實
        性、完整性及可及性等相關稽核作業。
四十三、公文線上簽核系統執行下列作業時,應併同辦理
        電子檔案稽核作業:
  (一)電子檔案確認。
  (二)電子檔案更新及轉置等保管作業。
  (三)電子檔案之銷毀及移轉作業。
  (四)電子檔案及其詮釋資料異動。
  (五)電子檔案使用者權限異動。
  (六)電子檔案非法存取情形檢視。
        前項稽核作業結果,應記錄於系統稽核紀錄中,
        紀錄內容包括異動者、異動時間、作業事項及異
        動內容,且該紀錄內容不可被更動,並配合檔案
        保存年限保存之。
壹拾、附則
四十四、本署所屬機關之檔案管理作業未訂有規範者,比
        照本要點辦理。